目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西信访信息中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西信访信息中心2026年单位预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。
二、机构设置情况
广西信访信息中心为广西壮族自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位。本单位纳入2026年单位预算汇编范围的预算单位共1个,无内设机构,无所属二层单位。
第二部分:广西信访信息中心2026年部门预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026年单位总收入602.56万元,总支出602.56万元,同比减少152.74万元,下降20.22%。收入全部为一般公共财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出和非刚性支出。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年单位预算总收入602.56万元,全部为一般公共财政拨款收入,同比减少152.74万元,下降20.22%。收入预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出和非刚性支出。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年单位预算总支出602.56万元,同比减少152.74万元,下降20.22%,支出预算减少主要是项目支出减少,原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类
1.一般公共服务支出541.73万元,占总支出的89.90%,同比减少155.53万元,下降22.31%;
2.社会保障和就业支出33.64万元,占总支出的5.58%,同比增加1.54万元,增长4.80%;
3.卫生健康支出10.37万元,占总支出的1.72%,同比增加0.47万元,增长4.75%;
4.住房保障支出16.82万元,占总支出的2.79%,同比增加0.77万元,增长4.80%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算232.79万元,占支出总预算38.63%,同比增加13.25万元,增长6.04%。其中:工资福利支出预算204.87万元,占基本支出预算88.01%,同比增加9.20万元,增长4.70%;商品和服务支出预算20.91万元,占基本支出预算8.98%,同比增加3.72万元,增长21.64%;对个人和家庭的补助预算8.88万元,占基本支出预算3.81%,同比增加2.19万元,增长32.74%。
基本支出增加的主要原因:一是因政策性增支而相应增加的人员经费预算;二是按照编制要求原在项目支出中列支的部分项目纳入基本支出预算。
2.项目支出预算。
项目支出预算369.77万元,占支出总预算61.37%,同比减少165.99万元,下降30.98%,由3个专项项目组成。其中:商品和服务支出预算333.73万元,占项目支出预算90.25%,同比减少85.39万元,下降20.37%;资本性支出预算36.04万元,占项目支出预算9.75%,同比减少80.60万元,下降69.10%。
项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出和非刚性支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
广西信访信息中心2026年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算收入安排的支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
广西信访信息中心2026年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西信访信息中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与去年一致。
(一)因公出国(境)经费0万元,与去年一致。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与去年一致。
(三)公务接待费0万元,与去年一致。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算20.91万元,同比增加3.72万元,增长21.64%,增加的主要原因是按照编制要求原在项目支出中列支的部分项目纳入基本支出预算。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算150.52万元,比上年减少6.16万元,下降3.93%。减少的主要原因是加大在用资产统筹力度,压减部分办公设备采购预算。
按政府采购资金类型:一般公共预算拨款150.52万元。
按政府采购组织形式:集中采购0万元,比上年减少6万元,下降100%;分散采购150.52万元,比上年减少0.16万元,下降0.11%,其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算150.52万元,工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
广西信访信息中心2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目3个,预算资金369.77万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
信息化运维费 | 301.51 | ①通过开展信息化运行维护服务工作,实现全区网上信访信息系统、信访智能辅助系统、大数据平台等所有信息系统的本地化驻场运维和及时响应。②为本局的视频信访会议系统、计算机网络提供驻场技术维护服务,全区视频信访系统及相关设备技术维修和保养服务,确保各系统高效正常运行。③实现区信访局至仙葫接访中心专线对接,保证仙葫接访中心200M宽带和31个无线AP接入模块、仙葫接访中心36台IPTV电视服务、以及智能语音系统各数字专线的正常运行。④确保信访公共信息管理与服务平台系统安全、数据安全、运行正常,持续推进全区信访工作高质量发展。⑤提供性价比高的办公耗材更换和运维保养服务,确保网络设备高效运转。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、上年结转结余:上年结转是指会计年度结束时,将账户余额转入下一年度;上年结余是指在各级总预算年终决算时,因总收入大于总支出形成的差额。
四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出:指政府社会保障与就业方面的支出。
六、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。
七、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。
第四部分:广西信访信息中心2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件:广西信访信息中心2026年单位预算报表.xlsx







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