2024年1月19日 16:33:35 星期五
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广西信访
广西壮族自治区信访局 2025年部门预算公开

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区信访局2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

、一般公共预算三公经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

 

第四部分:广西壮族自治区信访局2025部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。

(二)负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

(三)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

(四)承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

(五)承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

(六)协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。

(八)承担自治区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(九)负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

(十一)负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

除以上主要职责外,另职责调整主要内容:1.加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。3.加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置情况

本部门纳入2025年部门预算汇编范围的预算单位共有2个,包括:广西壮族自治区信访局(行政机关)和广西信访信息中心(事业单位)

局机关内设8个职能处(室),分别是:办公室,综合指导处,办信处(投诉受理处),接访处,信访联络处,督查调研处,复查复核处,机关党委(人事处)。

局属二层单位1个:广西信访信息中心,为公益一类事业单位,无内设机构。主要职能:负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

第二部分:广西壮族自治区信访局2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025部门总收入3682.32万元总支出3682.32万元总收入和总支出同比减少41.94万元,下降1.13%减少的主要原因是编制数和编内实有人数减少,一般公共预算支出相应减少。收入包括:一般公共财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务类支出、社会保障和就业类支出、卫生健康类支出、住房保障类支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025部门收入总预算3682.32万元,同比减少41.94万元,下降1.13%。其中:一般公共预算收入3672.32万元,占收入总预算99.73%,同比减少41.94万元,下降1.13%;其他收入10.00万元,占收入总预算0.27%,与去年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因:编制数和编内实有人数减少,一般公共预算收入相应减少

三、部门预算支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3682.32万元,同比减少41.94万元,下降1.13%其中:基本支出预算1832.47万元,占支出总预算49.76%,同比减少86.86万元,下降4.53%,减少的原因主要是编制数和编内实有人数减少而相应减少的人员经费和公用经费预算支出。项目支出预算1849.85万元,占支出总预算50.24%,同比增加44.92万元,增长2.49%,增加的主要原因是落实中央和自治区部署要求增加的部分重点、刚性和急需项目支出预算。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出类科目3185.93万元,占支出总预算86.52%,同比增加3.31万元,增长0.10%

2.社会保障和就业支出类科目282.85万元,占支出总预算7.68%,同比减少33.72万元,下降10.65%

3.卫生健康支出类科目81.45万元,占支出总预算2.21%,同比减少4.40万元,下降5.13%

4.住房保障支出类科目132.09万元,占支出总预算3.59%,同比减少7.13万元,下降5.12%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1832.47万元,占支出总预算49.76%同比减少86.86万元,下降4.53%。其中:

工资福利支出预算1478.32万元,占基本支出预算80.67%,同比减少77.43万元,下降4.98%

商品和服务支出预算259.67万元,占基本支出预算14.17%,同比减少10.38万元,下降3.84%

对个人和家庭的补助预算94.49万元,占基本支出预算5.16%,同比增加0.96万元,增1.03%

2.项目支出预算

项目支出预算1849.85万元,占支出总预算50.24%,同比增加44.92万元,增长2.49%,由30个专项项目组成。其中:

商品和服务支出预算1723.21万元,占项目支出预算93.15%,同比增加29.02万元,增长1.71%

资本性支出预算126.64万元,占项目支出预算6.85%,同比增加17.25万元,增长15.77%

、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算收入安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排的三公经费25.57万元,同比减少0.68万元,下降2.59%。其中:

(一)因公出国(境)经费10.72万元,与去年一致

)公务用车购置及运行费9.97万元,较上年减少0.42万元,下降4.04%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费9.97万元,较上年减少0.42万元,下降4.04%。开支主要用于机要文件交换、市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子决策部署,进一步压减运行维护费支出。

(二)公务接待费4.88万元,同比减少0.26万元,下降5.06%,减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子决策部署,进一步压减公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

本部门2025年度机关运行经费财政拨款预算242.48万元,比减少10.93万元,下降4.31%。减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减费用支出。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

另外,局属1个全额拨款事业单位运行相关经费财政拨款预算17.19万元,增加0.55万元,增3.31%,增加的主要原因是编内实有人数增加而相应增加的公用经费。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

本部门2025年政府采购预算271.75万元,比上年减少182.86万元,下降40.22%减少的主要原因是纳入政府集中采购预算的品目和数量减少,政府采购预算相应减少

按政府采购资金类型:一般公共预算拨款271.75万元。

按政府采购组织形式划分:集中采购121.07万元,比上年减少66.83万元,下降35.57%,其中:货物类采购预算17.10万元,服务类采购预算254.65万元,工程类采购预算0万元;分散采购150.68万元,比上年减少116.03万元,下降43.50%,其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算150.68万元,工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

2025本部门公务用车编制为3辆,实有3辆,全部为机要通信和应急用车。

十、预算绩效目标情况说明

(一)部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目30个,预算资金1849.85万元;对下转移支付项目1个,预算资金37.31万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

信访信息管理与服务平台系统运维专项经费

150.68

通过实施广西信访公共信息管理与服务平台专业化驻场运维服务工作,实现全区网上信访信息系统、信访智能辅助系统、大数据平台等所有信息系统的本地化驻场运维和及时响应,确保管理与服务平台正常运转。

 

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

一般公共服务支出(类)信访事务(款:指自治区信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行(项):指自治区信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务(项):指自治区信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行(项):指自治区信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

其他信访事务支出:指自治区信访局所属事业单位用于完成相关工作任务发生的项目支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项):指自治区信访局机关开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

 

第四部分:广西壮族自治区信访局2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)




上述报表详见附件:广西壮族自治区信访局2025年部门预算报表.xlsx