2024年1月19日 16:33:35 星期五
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广西信访
广西壮族自治区信访局2025年度部门决算

   

 

第一部分:广西壮族自治区信访局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区信访局2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释





第一部分:广西壮族自治区信访局概况

一、部门职责

(一)负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。  

(二)负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。 

(三)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

(四)承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

(五)承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

(六)协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。

(八)承担自治区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(九)负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

(十一)负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作

除以上主要职责外,另职责调整主要内容(一)加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。(二)加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。(三)加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置情况

广西壮族自治区信访局为正厅级行政单位,2025年度独立编制机构为2个,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,与上年度一致,包括:广西壮族自治区信访局(行政机关)和广西信访信息中心(公益一类事业单位)。

局机关内设8个职能处(室),分别是:办公室、综合指导处、办信处(投诉受理处)、接访处、信访联络处、督查调研处、复查复核处、机关党委(人事处)。

局属二层单位1个:广西信访信息中心,为正处级公益一类事业单位,无内设机构。 

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区信访局2025年度部门决算报表

 

(详见附件:广西壮族自治区信访局2025年度部门决算公开附表)

 


第三部分:广西壮族自治区信访局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2025年度总收入3484.35万元,其中本年收入3464.35万元2024年度决算数减少135.50万元,下降3.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3464.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少135.49万元,下降3.76%,主要原因一是编制数和编内实有人数减少而相应减少的人员经费和公用经费收入;二是落实过紧日子要求,进一步优化项目支出结构,从严控制一般性支出。

2.其他收入0万元,为本部门财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2024年度决算数减少10.02万元,主要原因是2025年未取得其他收入

3.上年结转和结余20.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加10.00万元,增长100%,主要原因2025年初上年结转和结余资金增加

(二)本部门2025年度总支出3484.35万元,其中本年支出3473.46万元2024年度决算数减少135.50万元,下降3.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3000.09万元:主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。2024年度决算数减少82.24万元,下降2.67%主要原因:一是编制数和编内实有人数减少而相应减少的人员经费和公用经费支出;二是落实过紧日子要求,从严控制办公费、印刷费、差旅费等一般性支出和非刚性项目支出。

2.社会保障和就业(类271.02万元:主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。2024年度决算数减少32.15万元,下降10.60%。主要原因编内实有人数减少,社会保障和就业(类)支出相应减少

3.卫生健康支出(类)77.78万元:主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位医疗保障支出。2024年度决算数减少3.39万元,下降4.18%主要原因是编内实有人数减少,医疗保险缴费支出相应减少。

4.住房保障支出(类)124.57万元:主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。2024年度决算数减少8.60万元,下降6.46%主要原因是编内实有人数减少,按基数计提的住房公积金支出相应减少。

5.年末结转和结余10.89万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少9.12万元,下降45.58%,主要原因是2025年度根据工作实际情况,加大其他收入项目资金统筹使用力度,年末结转结余资金相应减少

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出3464.35万元,较2024年度决算数减少135.49万元,下降3.76%。其中:基本支出1878.70万元,项目支出1585.65万元。

广西壮族自治区信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3672.32万元,支出决算为3464.35万元,完成年初预算的94.34%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3175.93万元,支出决算为2990.99万元,完成年初预算的94.18%

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.40万元。决算数大于预算数的主要原因是下达人员经费指标时,将应在一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)列支的收支类科目,下达为该类科目。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算1174.58万元,支出决算为1203.76万元,完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋升及政策性增支增加人员经费

3.一般公共服务支出(类)信访业务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1304.09万元,支出决算为1140.94万元,完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求进一步优化项目支出结构,严格控制非刚性项目支出。主要用于自治区信访局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)信访业务(款)事业运行(项)。年初预算为161.50万元,支出决算为154.18万元,完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求严格控制相关费用支出主要用于自治区信访局所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)信访业务(款)其他信访事务支出(项)。年初预算为535.76万元,支出决算为444.72万元,完成年初预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是受项目立项时间等因素影响,当年未列支项目按规定结转至下年度继续实施。主要用于自治区信访局所属事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为282.85万元,支出决算为271.02元,完成年初预算的95.82%。主要用于:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为42.30万元,支出决算为45.07万元,完成年初预算的106.55%决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加而增加的相关费用支出主要用于自治区信访局机关按国家规定发放的离退休经费及离退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160.37万元,支出决算为150.63元,完成年初预算的93.93%决算数于预算数的主要原因是编内实有人数减少,养老保险缴费支出相应减少主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位在职人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为80.18万元,支出决算为75.32万元,完成年初预算的93.94%决算数于预算数的主要原因是编内实有人数减少,职业年金缴费支出相应减少主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位在职人员实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为81.46万元,支出决算为77.78万元,完成年初预算的95.48%。主要用于:

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.56万元,支出决算为68.02万元,完成年初预算的95.05%决算数于预算数的主要原因是编内实有人数减少,行政单位医疗缴费支出相应减少主要用于自治区信访局机关行政单位医疗保障支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.90万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的98.59%决算数于预算数的主要原因是编内实有人数减少,事业单位医疗缴费支出相应减少。主要用于自治区信访局所属事业单位医疗保障支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.09万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的94.31%决算数于预算数的主要原因是编内实有人数减少,住房公积金支出相应减少主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.70万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1585.37万元,完成年初预算的107.24%决算数大于预算数的主要原因人员正常晋级晋升及政策性增支增加人员经费。

(二)商品和服务支出232.67万元,完成年初预算的89.60%决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求,严格控制相关费用支出。

(三)对个人和家庭的补助支出60.67万元,完成年初预算的64.21%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求严格控制支出范围

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区信访局2025年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区信访局2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的三公经费支出4.30万元,完成年初预算的16.82%,比上年减少4.85万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和习惯过紧日子要求,从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.81万元,公务接待费支出决算0.50万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本年度未安排出访任务2024年决算数一致

(二)公务用车购置及运行费支出3.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,本年度无公务用车购置计划2024年决算数一致

公务用车运行支出3.81万元,完成年初预算的38.21%,比上年减少4.57万元,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制公务用车运行经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.81万元,平均每辆1.27万元。

(三)公务接待费支出0.50万元,完成年初预算的10.25%,比上年减少0.26万元,原因是我局开展公务活动的接待对象批次和人次较上年有所减少,接待费用相应减少2025国内公务接待批次4次,30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出220.71万元,比年初预算数242.48万元减少21.77万元,下降8.98%,比上年决算数减少11.74元,下降5.05%主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求,从严控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额245.10万元,其中:政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.90万元。授予中小企业合同金额220.41万元,占政府采购支出总额的89.93%,其中:授予小微企业合同金额1.27万元,占授予中小企业合同金额的0.58%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额6.08%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.56%

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本部门共有公务用3辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备5/不含车辆);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果

本部门2025年度部门预算数3682.32万元,执行数3484.35万元,整体支出绩效自评结果为一等等级。从自评情况来看,自治区信访局认真贯彻国家财经方针政策,执行国家有关法律、法规,扎实开展预算绩效管理工作,不断提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,较好完成全年绩效目标任务2025年,全区信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任,以信访工作法治化为主线,主动融入社会治理大局,在及时反映社情民意、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面开创了新局面

(二)项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目32(含对下转移支付项目),项目支出总额2112.07万元。其中,本级项目30个,本级项目支出1594.76万元;对下转移支付项目2个,对下转移支517.31万元项目中,涉敏涉密项目1个,涉及资金480.00元。

32个项目中,除涉敏涉密项目1个和当年未形成支出项目2个,其余29项目均开展了绩效自评,其中非敏涉密项目绩效自评结果为:26个项目自评等级为一等等级,涉及资金1583.66万元,占项目总数比例89.66%3个项目自评等级为二等等级。涉及资金48.41万元,占项目总数比例10.34%自评发现的主要问题及原因:日常绩效资料归集不够细致和全面,自评内容针对性、完整性不足;绩效指标精细化水平有待提高,部分项目绩效指标贴合度不高而导致指标值与实际完成值存在不同程度偏差。下一步改进措施:进一步细化量化绩效自评指标体系,科学、精准设置各项绩效指标,切实提升绩效评价指标的针对性、科学性和可操作性严格落实预算绩效管理要求,持续优化过程管控措施确保绩效自评内容真实全面、自评工作严谨规范。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,信访信息管理与服务平台系统运维专项经费项目自评得分为100分,自评为一等等级,项目全年预算数为150.68万元,执行数为150.30万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况:项目实施提供了广西信访公共信息管理与服务平台专业化驻场技术运维服务,保障广西网上信访信息系统、大数据平台等所有信息系统的正常运转,助力信访信息化智能化建设有序推进。自评发现的主要问题:系统对部分新增的信访业务场景适配不够及时,功能开发应用有待拓展优化;项目开展针对安全运维深度和力度不够,系统风险预判、应急处置能力有待提升。下一步改进措施:结合信访业务实际,及时优化平台功能,提升系统业务匹配度和智能化水平细化安全运维举措,常态化开展隐患排查和应急演练,筑牢系统安全运行底线

3.部门绩效评价结果

自治区信访局组织对自治区信访局视频信访系统及计算机网络驻场运维项目”1个重点项目进行了部门评价,评价等级为“好”,涉及资金32.50万元。从评价情况来看,项目实施能够结合上年度运维实际需求开展梳理研判,持续优化完善运维服务内容,有效保障信访信息系统平稳有序运行,顺利实现既定绩效目标,为提升信访业务工作质效提供坚实的信息化技术支撑。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类)信访事务(款):指自治区信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行(项):指自治区信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务(项):指自治区信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行(项):指自治区信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

其他信访事务支出(项):指自治区信访局所属事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项):指自治区信访局机关开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:广西壮族自治区信访局2025年部门决算公开附表.xlsx